Gobernación de Santander

Informes Finales de Auditorias Internas de Gestión 2024

2.41MB
Descripción
Informe final de auditoría interna de control interno del proceso de compras y contratación pública de la gobernación de Santander vigencia 2023 y primer semestre del 2024
Categoría
Informes Finales de Auditorias Internas de Gestión
Tipo de documento
Informes
Fechas
Expedición: 11/12/2024 Publicación: 11/12/2024

2.71MB
Descripción
La Oficina de Control Interno, en ejercicio de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993 y en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la vigencia 2024, adelantó auditoría al PROCESO GESTION FINANCIERA
Categoría
Informes Finales de Auditorias Internas de Gestión
Tipo de documento
Informes
Fechas
Expedición: 29/11/2024 Publicación: 29/11/2024

2.73MB
Descripción
Realizar Auditoría Interna al Proceso Salud y Seguridad Social – Dirección Administrativa y de Control Financiero de la Secretaría de Salud, a la gestión realizada durante la vigencia 2023 y primer semestre 2024, con el fin de emitir recomendaciones y acciones correctivas y preventivas, que garanticen el buen servicio y ejercicio de las funciones y competencias.
Categoría
Informes Finales de Auditorias Internas de Gestión
Tipo de documento
Informes
Fechas
Expedición: 29/10/2024 Publicación: 29/10/2024

0.49MB
Descripción
Informe Final de auditoría interna de control interno proceso tecnologías de la información y comunicación secretaría de tecnologías de la información y las comunicaciones dirección de gobierno digital dirección de sistemas de información
Categoría
Informes Finales de Auditorias Internas de Gestión
Tipo de documento
Informes
Fechas
Expedición: 23/10/2024 Publicación: 23/10/2024

1.73MB
Descripción
Auditoría Especial a la Parte financiera y presupuestal de la Oficina para la Gestión del Riesgo y Desastres de la Gobernación de Santander
Categoría
Informes Finales de Auditorias Internas de Gestión
Tipo de documento
Informes
Fechas
Expedición: 22/08/2024 Publicación: 22/08/2024

1.86MB
Descripción
INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO PROCESO GESTIÓN EDUCATIVA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DOCENTE GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Categoría
Informes Finales de Auditorias Internas de Gestión
Tipo de documento
Informes
Fechas
Expedición: 05/08/2024 Publicación: 05/08/2024


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Fecha de publicación 04/01/2022 12:00 am
Última modificación 05/08/2024 02:11 pm