Documentos de la Oficina de Control Interno
- Auditorias Proceso
- Seguimiento Planes de Mejoramiento Auditorias Órganos de Control
- Anticorrupción
- Evaluación por Dependecias
- Informes Finales de Auditorias Internas de Gestión
- Seguimiento Planes de Mejoramiento Auditoria Interna
- Informes SIGEP Y EDL
- Informe Anual Derechos de Autor
- Informe Control Interno Contable
- Informe MECI-FURAG
- Informe Pormenorizado Ley 1474
- Informe Seguimiento Mapa de Riesgos
- Informe Seguimiento PQRSD
- Informe Seguimiento Pacto Por la Transparencia
- Informe Seguimiento Plan de Acción Digital
- Informe seguimiento Ley de Cuotas
- Informe de Seguimiento Participación Ciudadana
- Informe de Seguimiento al Comité de Sostenibilidad Contable Departamento de Santander
- Informe de Seguimiento Transparencia y Acceso - ITA
- Informe de Meritocracia y Sigep
- Informe de Seguimiento Comité de Conciliaciones
- Informes de Seguimiento al Proceso Disciplinario
- Informes consolidado de avances a planes de mejoramiento
- Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
- Priorización de Auditorias
- Informe de Gestión Documental 2020-2023 Circular no. 03 de 2023
53.7MB
Nombre
Descripción
Seminario Control Interno Bucaramanga
Categoría
Oficina de Control Interno
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
14/06/2018
19.6MB
Descripción
Información del SMSCE del SGR como insumo para las labores de CI de las entidades
Categoría
Oficina de Control Interno
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
12/06/2018
11.9MB
Descripción
Inducción Jefes de Control Interno Orden Territorial
Categoría
Oficina de Control Interno
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
12/06/2018
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Fecha de publicación 08/05/2017
Última modificación 09/08/2023
Fecha de publicación 08/05/2017
Última modificación 09/08/2023