Oficina de Control Interno
- Comité Departamental de Auditorías
- Auditorias Órganos de Control
- Evaluación por Dependencias
- Informe Anual Derechos de Autor
- Informe Control Interno Contable
- Informe MECI-FURAG
- Informe Pormenorizado Ley 1474
- Informe Seguimiento Pacto por la Transparencia
- Informe Seguimiento Mapa de Riesgos
- Informes SIGEP y EDL
- Seguimiento Planes de Mejoramiento Auditoria Interna
- Informe Seguimiento PQRSD
- Informe Seguimiento Plan de Acción Digital
53.7MB
Nombre
Descripción
Seminario Control Interno Bucaramanga
Categoría
Oficina de Control Interno
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
14/06/2018
19.6MB
Descripción
Información del SMSCE del SGR como insumo para las labores de CI de las entidades
Categoría
Oficina de Control Interno
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
12/06/2018
11.9MB
Descripción
Inducción Jefes de Control Interno Orden Territorial
Categoría
Oficina de Control Interno
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
12/06/2018
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Fecha de publicación 12/01/2022 12:00 am
Última modificación 15/01/2022 10:06 am